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上海三毛: 上海三毛企业(集团)股份有限公司独立董事对聘请2023年度财务报告和内部控制审计机构的事前认可意见

运营 来源:证券之星      时间:2023-05-25 19:17:35

  上海三毛企业(集团)股份有限公司


(相关资料图)

独立董事对聘请2023年度财务报告和内部控制

     审计机构的事前认可意见

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公

司独立董事规则》和《上市公司独立董事履职指引》等法律法规

及《公司章程》的有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独

立判断立场,现对拟提交董事会审议的关于聘请2023年度财务报

告和内部控制审计机构的事项进行认真的事前核查,并发表如下

事前认可意见:

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计业

务的执业资质和胜任能力,能够满足公司财务及内控审计工作要

求。在2022年度年审过程中,中兴华所始终遵循独立、客观、公

正的职业准则,较好地完成了公司委托的审计工作,出具的审计

报告能够公允地反映公司的实际情况,维护了公司和全体股东的

利益,同意续聘中兴华所为公司2023年度财务报告和内部控制审

计机构。

            上海三毛企业(集团)股份有限公司

            独立董事:曹惠民、赵晓雷、刘战尧

            二〇二三年五月二十三日

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